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Fecha de publicación | Título | Autor(es) | may-2009 | Lineamientos para el fortalecimiento de los sistemas de control interno en empresas de manufactura del sector químico y del plástico del estado Carabobo | Pinto Ojeda, Victor Hugo |
2015 | Lineamientos técnicos para la conformación de un comité de auditoría interna bajo principios de gobierno corporativo para los distribuidores – mayoristas de productos de consumo masivo de Maracay, estado Aragua | Colmenares Peraza, Alexi De Jesús; Yánez Ortiz, Edwin Leopoldo |
2015 | Lineamientos tributarios para el control interno de las retenciones de impuesto al valor agregado en los contribuyentes especiales (Caso: Grupo Saluos, C.A.) | Colmenares Peraza, Alexi de Jesús; Rodríguez Palma, Hilcia Josefina |
may-2015 | Medidas de control interno para el cumplimiento de la obligación tributaria como sujeto pasivo especial del Impuesto al Valor Agregado (IVA) para la Empresa Bananera Abreu, C.A., ubicada en Cagua Estado Aragua | Rodríguez de Sanoja, Luisa Ivanna; Rodríguez Diamont, Dayana Erika |
abr-2013 | El modelo COSO y las relaciones industriales. Una aproximación al control interno de la gestión de las relaciones industriales desde las perspectivas del sistema COSO | Smith Ibarra, Edgar Rolando; González Díaz, Alberto Alexander; Martínez Ortiz, Juan José |
jul-2015 | Modelo estratégico para la planificación y ejecución de auditoría interna basada en riesgos en la corporación Agrolucha C.A, ubicada en el estado Aragua | Uzcategui, Américo; Silva Mendoza, Ana Karina |
dic-2013 | Plan de acción para la optimización de la gestión de operaciones en la cadena de suministros de empresas de autopartes. Caso de estudio: Empresa Daimler Automotive de Venezuela, C.A. | Mora, Felipe; Guevara Torres, Rosa Virginia; Hurtado Arráez, Humberto José; Pandares Virgen, Eglis Jeniree |
jul-2015 | Plan estratégico de gobernabilidad en las empresas familiares para propiciar su continuidad a largo plazo. Caso de estudio: Compudomo, C.A. | López Medina, Guillermina; Bastidas Zapata, Lorena |
oct-2018 | La planificación tributaria como control interno en el proceso de ventas en materia de impuesto al valor agregado en los contribuyentes especiales. Caso: Distribuidora Industrial DISINDCA, C.A. | Escalona Betancourt, Amelia Gregoria; Carrillo Yépez , Karla Andreina |
may-2015 | Los procesos de control interno que optimicen la eficiencia operacional en las empresas de mantenimiento industrial en el área de sistemas generadores de vapor en el estado Aragua | Colmenares Peraza, Alexi De Jesús; Pacífico Rivera, Yarmila Giovanna; Benítez Madrid, Franklin Alexander |
23-feb-2015 | Programa de sensibilización gerencial para la preparación de equipos de trabajo en el proceso de implantación y ejecución exitoso de un sistema de auto-evaluación del control interno | Angulo Ramírez, Alegna Anien; Alfano Castillo, Carlos Rafael; Requena Lagares, Juan Carlos |
25-feb-2015 | Propuesta de estrategias de control interno para el ciclo de compras - cuentas por pagar – pagos de la Empresa "L.H.R Industrial Supply C.A." ubicada en Valencia, edo. Carabobo | Martínez Cardoza, Yersón Gustavo; Alberto Albornoz, Rosemary; González Luciani, Fabiana |
ene-2017 | Propuesta de lineamientos estratégicos de control interno para la mejora continua del departamento de cuenta por pagar en la Empresa Consorcio Moda Baly, C.A. | Veloz Madia, Luis Augusto; Betancourt Ojeda, Desiree Alexandra; Hernández Zapiain, Marco Antonio |
ene-2015 | Propuesta de mejoras a los sistemas de información contable para el control de la gestión de la empresa Security Cam P.C., C.A. ubicada en el municipio Naguanagua del estado Carabobo | Merino Gómez, José Ángel; Rodríguez Suarez, Greymilis Rebeca |
oct-2011 | Propuesta de sistema de control interno, bajo el enfoque COSO, para el departamento de compras y almacén de alimentos y bebidas de la Empresa Hotelera El Recreo, C.A. | Arana Acosta, Arnoldo Antonio; Barradas Padilla, Leidy Mar; Pérez Fuentes, Erika Maybeth; Trejo Zerpa, Yessica Adelina |
oct-2015 | Propuesta de un manual de políticas y procedimientos administrativos - contables de útil aplicación en el proceso de compras-cuentas por pagar de la Empresa Granjacosco, C.A. | Rivas Márquez, Glenda Josefina; Sánchez Díaz, Marco Antonio |
nov-2013 | Propuesta de un sistema de control interno para el proceso de almacén inventarios fundamentado en el modelo COSO dirigido a la Empresa Metroservice C.A. | López Medina, Guillermina; Martínez Zarraga, Daniel Eduardo; Hernández Ruiz, José Alberto |
2015 | Sistema de estructuración integral de control interno para el área de inventario del sector fabricante de carrocerías ubicado en el estado aragua | Medina Henríquez, Emmanuel; Gil Acevedo, Heidys Carolina |
19-jun-2015 | Sistema de estructuración integral de control interno para el área de inventario del sector fabricante de carrocerías ubicado en el estado Aragua | Medina, Emmanuel; Gil Acevedo, Heidys Carolina |
nov-2016 | Sistema de información gerencial para fortalecer el control interno en las contralorías municipales del estado Carabobo. | Rodríguez, Elizabeth; Vargas E., Wilfredo D. |
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